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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2393-583-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-629-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
718331,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA GIBHOR SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA GIBHOR SPA
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R.U.T. |
78.229.616-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA GIBHOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 90 | Par | 90 botas de seguridad color coyote segun adjunto especificaciones técnicas.
Para que su oferta sea admisible, proponente deberá agregar cotización formal obligatoria con la descripción del (los) servicio(s) y/o producto(s) e indicar plazo de entrega de (los)de este proceso de compra ágil.
Proveedor adjudicatario, deberá enviar factura indicando ID de la Orden de Compra y los datos bancarios para la transferencia del pag | |
$ 37.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.402.630
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$ 3.402.630
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53111501
| Botas de hombre | 10 | Par | 10 botas de seguridad color negro segun adjunto especificaciones técnicas. Para que su oferta sea admisible, proponente deberá agregar cotización formal obligatoria con la descripción del (los) servicio(s) y/o producto(s) e indicar plazo de entrega de (los)de este proceso de compra ágil.
Proveedor adjudicatario, deberá enviar factura indicando ID de la Orden de Compra y los datos bancarios para la transferencia del pag | |
$ 37.806,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.060
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$ 378.060
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Total Neto
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$ 3.780.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 718.331
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$ 4.499.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.