Orden de Compra. Nº2393-584-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-262-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-584-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-262-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-262-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 10852,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

DESPACHO : CALLE MELINKA N º 2945 , POB DAVILA

 

De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00

 

Viernes de 9:00 a 13:00

 

ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ

 

TELEFONO : 7980414

 

CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO

 

El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A RECEPCIONAR

 

CONSULTAS SOBRE FACTURAS Y PAGOS AL FONO:7980230

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. SOTO HERMANOS LTDA.
Razón Social SOC SOTO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 79.942.900-4
Sucursal SOC. SOTO HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja20Unidadcaja chuqui universal lagrnd pvc  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidadhuincha aisladora de caucho 3m negra  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
39101701
Tubos fluorescentes2000Unidadamarra cable negro marca ekoline 203x3.6  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
39101701
Tubos fluorescentes30Unidadtubos florescente marca phillips 36 watts ti-d, luz blanca  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
Total Neto $ 57.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.853
TOTAL OC $ 67.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.