Orden de Compra. Nº2393-603-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-317-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-603-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-317-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-317-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 26669,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar

DESPACHO : CALLE MELINKA N º 2945 , POB DAVILA

 

De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00

 

Viernes de 9:00 a 13:00

 

ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ

 

TELEFONO : 7980414

 

CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO

 

El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A RECEPCIONAR

 

CONSULTAS SOBRE FACTURAS Y PAGOS AL FONO:7980230

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AP INGENIERIA
Razón Social VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO
R.U.T. 53.308.948-8
Sucursal AP INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes24Unidadcables Pactch Cord Cat. 5E de 30 cm cada una  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26121634
Cable de cobre5Unidadde cable VGA Macho Redfox o similar DB15 de 1.8 mts negro  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
26121634
Cable de cobre300Unidadde cable telefonico PIN 4 Hilos blanco  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
26121634
Cable de cobre1Unidadde cable Jumper de 2 hilos azul y amarillo  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65 $ 65
26121634
Cable de cobre1Metro Linealde cordon de prueba 4/2 2 bananas  $ 12.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
43202201
Partes y piezas telefónicas2Unidadbases para regleta Krone 50 pares  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
43202201
Partes y piezas telefónicas2Unidadcaja plastico tipo Krone de 50 pares  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
43202201
Partes y piezas telefónicas20Unidadrosetas telefonicas basicas  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
43202201
Partes y piezas telefónicas5Unidadroseta hembra embutida simple RJ-11  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
43202201
Partes y piezas telefónicas5UnidadRoseta embutida RJ-45 con jack hembra Incl.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
43202201
Partes y piezas telefónicas2Unidadregletas Kroner 10 Pares  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 140.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.669
TOTAL OC $ 167.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.