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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2393-651-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-326-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2393-326-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
76608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maryval Ltda |
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Razón Social |
VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.088.247-K |
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Sucursal |
Maryval Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 3 servicio de desayuno PARA 60 PERSONAS ,VER eSPECIFICACIONES DEL SERVICIO SOLICITADO,MONTO MAX. $ 160.000 por jornada, IVA INCLUIDO, EL DIA 18,19 y 20 de Agosto del 2015 A LAS 10.00 HRS. lugar a convenir. | Servicio de Desayuno para 60 personas, días 18-19-20 Agosto a las 10 hrs, incluye vajilla y mantelería, no incluye mobiliario mesas ni sillas |
$ 403.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.200
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$ 403.200
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Total Neto
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$ 403.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.608
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$ 479.808
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.