Orden de Compra. Nº2393-658-SE10 "(530) ASEO Solerillas. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-658-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra (530) ASEO Solerillas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-169-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavaderos cordillera
Razón Social XIMENA MARGARITA QUILODRAN VERGARA
R.U.T. 13.833.332-9
Sucursal lavaderos cordillera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón1000Unidadsolerillas  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.