Orden de Compra. Nº2393-80-SE09 "(138) TESORERIA Materiales oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-80-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra (138) TESORERIA Materiales oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-45-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 57624,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2009
TítuloDescripción
DESPACHOEN SALVADOR ALLENDE Nº 2029 EX SALESIANOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10Caja CORCHETES 26/6 $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410 $ 3.410
44122104
Clips para papel20Caja CLIP CHICOS $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad RESMAS DE PAPEL CARTA $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
24112404
Caja50Unidad CAJAS MENPHIS $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
44101802
Máquinas sumadoras5Unidad sumadoras casio FR - 2650T, 12 digitos. $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
44111609
Suministros o detectores de billetes falsificados5Unidad DETECTOR DE BILLETES $ 7.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.835 $ 37.835
44121620
Dedo de goma10Unidad DEDO DE GOMA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121701
Lápiz pasta20Unidad LAPIZ BIC NEGRO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
44121704
Lápiz pasta20Unidad LAPIZ PASTA BIC ROJO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
44122016
Sujeta documentos10Unidad acco clip metalico $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 303.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.624
TOTAL OC $ 360.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.