Orden de Compra. Nº2393-861-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1045-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-861-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1045-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3994-2025 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 47120
Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Fernando Lambert Moraga
Razón Social IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
R.U.T. 10.444.562-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ivan Fernando Lambert Moraga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadBRANDEO Oficina de Seguridad Públlica.VER DETALLE TÉCNICO EN ARCHIVO ADJUNTO. OBLIGATORIO adjuntar cotización formal con descripción técnica de la oferta y con el valor total ingresado al portal y no por el valor unitario del producto, sino, su oferta no será evaluada.   $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
Total Neto $ 248.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.120
TOTAL OC $ 295.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.444.562-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.