Orden de Compra. Nº2393-884-SE17 "reemplaza al OC 2393-857-se17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-884-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra reemplaza al OC 2393-857-se17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-343-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Manuela Errazuriz 4675 segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Club Hipico 5699
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 59075,94
Dirección de Envío de la Factura Club Hipico 5699
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2017
TítuloDescripción
orden de compra

 El oferente,deberá aceptar la orden de compra en el portal, en un plazo de 48 hrs., tal como lo indica la normativa, para realizar el trámite de pago.Lo anterior,  formaliza  la relación comercial y se traduce en que :

 1.- El Municipio, cancelara el pago de los bienes o servicios recibidos en conformidad y en los plazos que indica la Ley.

 2.-  Él Proveedor, dará cumplimiento, a cabalidad, en la entrega de los bienes o servicios ofertados  y adjudicados en cantidad, plazo y demases, consignado en su oferta.

  Lo anterior, acorde al Art. N°63 de la  Ley 19886 y su Reglamento.

.En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO
Razón Social INVERSIONES GARFER LIMITADA
R.U.T. 76.204.454-4
Sucursal ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza6UnidadCarros de aluminio de 35 cm de anchoCarro Limpiafondos 35 cm 4 ruedas Aluminio. 35 cm. 4 ruedas. Cepillo inferior. Rígido, de Aluminio anodizado. Pesado, 1,7 kg no se levanta. Entrega: 3 días. Garantía: 3 meses $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.220 $ 146.220
49161705
Pértigas3UnidadPértigas de aluminio telecópicas de 4 a 8 metrosPértiga de aluminio 7,0 mts - 2 Tramos Largo máximo de 7,0 mts 2 tramos de 3,5 mts cu. Para piscinas de gran tamaño. Entrega: 3 días. Garantía: 3 meses $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
11162111
Malla4UnidadMalla profunda saca hoja marco de aluminio con pértiga incorporada.Red profundidad con mango incorporado $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976
11162111
Malla4UnidadMalla plana saca hoja marco de aluminio con pértiga incorporada.Red Plana con mango incorporado $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
Total Neto $ 310.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.076
TOTAL OC $ 370.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.