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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2393-902-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-500-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2393-500-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
18465,112 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imdigrafic |
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Razón Social |
MARIA DEL PILAR DONOSO PEROJINOWSKY
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R.U.T. |
7.330.309-5 |
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Sucursal |
Imdigrafic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 2840 | Unidad | triptico tamaño carta papel ilustracion mate de 150 gramos, laminado, doblado incluido ..diseño se enteegra oportunamenete | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.560
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$ 97.185
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Total Neto
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$ 97.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.465
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$ 115.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.