|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2393-910-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-180-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2393-180-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
|
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
|
Impuesto |
125400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
cristian esteban |
|
Razón Social |
COMERCIAL 3MONOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.232.238-2 |
|
Sucursal |
cristian esteban |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94121505
| Canchas cubiertas o al aire libre | 1 | Unidad | mantencion de cancha pasto sintetico | Revisión , reparación y relleno de material caucho y arena, rastrillado y barrido según programa.
|
$ 660.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 660.000
|
$ 660.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 660.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 125.400
|
|
$ 785.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.