Orden de Compra. Nº2393-957-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-529-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-957-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-529-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-529-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 19336,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ricardo villar noriega
Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA
R.U.T. 3.188.562-0
Sucursal ricardo villar noriega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10UnidadSacos de cemento  $ 3.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.480 $ 37.480
31162305
Abrazaderas de montaje1UnidadTineta sika n1  $ 12.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.681 $ 12.681
31162312
Pasadores de montaje1UnidadEngrasadera de 1/2 kilo con accesorios (flexible de engrase y diferentes boquillas de engrase)  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
31162313
Kits de montaje3UnidadPlana punta redonda nº7 marca hela  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
31162305
Abrazaderas de montaje3UnidadPlana rectangular nº8 marca hela  $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.161 $ 7.161
31162404
Grapas de ferretería2Unidadllana de acero ultraflex 300x180 mm hela  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31162404
Grapas de ferretería1Unidadllana dentada marca hela  $ 4.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.563 $ 4.563
15121527
Aceite de turbina5UnidadLubricante W-40. Aerosol 235-mm  $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.195 $ 13.195
15121902
Grasa2kilogramoGrasa especial para rodamientos  $ 3.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942 $ 6.942
Total Neto $ 101.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.336
TOTAL OC $ 121.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.