|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2393-977-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-540-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2393-540-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
|
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
|
Impuesto |
38190 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Etcomp Ltda. |
|
Razón Social |
Sociedad Comercial Etcomp Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.917.900-3 |
|
Sucursal |
Etcomp Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 6 | Unidad | 2 TONER CANON 103 NEGRO
1 TONER NEGRO TN 210 BK
1 TONER MAGENTA TN 210
1 TONER AMARILLO TN 210
1 TONER CIAN TN 210
SE EVALUARAN SOLO LOS PRODUCTOS ORIGINALES | 2 TONER CANON 103 NEGRO
1 TONER NEGRO TN 210 BK
1 TONER MAGENTA TN 210
1 TONER AMARILLO TN 210
1 TONER CYAN TN 210
Despacho Sin Costo
Plazo de Entrega 24 Hrs. una vez aceptada OC
Garantía 12 meses
Producto 100% Original |
$ 33.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.000
|
$ 201.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 201.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.190
|
|
$ 239.190
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.