Orden de Compra. Nº2394-1025-CM13 "MATERIALES DE OFICINA (Nº 2676)SALA CUNA P.LAS AMERICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-1025-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA (Nº 2676)SALA CUNA P.LAS AMERICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 136190,6795
Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor termolam
Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
R.U.T. 76.007.089-0
Sucursal termolam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
2239-24-LP09
Plastificadoras1 (681950) PLASTIFICADORA FELLOWES VENUS 33 CMS. ANCHO ÚTIL 682967(681950) PLASTIFICADORA FELLOWES VENUS 33 CMS. ANCHO ÚTIL; Código: ;Región : RM $ 192.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.709 $ 192.709
44103504
2239-24-LP09
Espirales de Encuadernacion50 (730539) ESPIRAL FELLOWES 38mm NEGRO 25 UNIDADES 730539(730539) ESPIRAL FELLOWES 38mm NEGRO 25 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 3.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar20 (733034) SOBRE FELLOWES INSUMO OFICIO 175 MICRONES CAJA DE 100 UNIDADES 733034(733034) SOBRE FELLOWES INSUMO OFICIO 175 MICRONES CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.480 $ 176.480
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736416) NOTA AUTOADHESIVA MEMO TIP 56 NEON 51x76mm 100HJS 12 UNIDADES 736416(736416) NOTA AUTOADHESIVA MEMO TIP 56 NEON 51x76mm 100HJS 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas35 (738544) ARCHIVADOR CHIES OFICIO ANCHO RADO PINK 28,5X34,5X7,3 CM. UNIDAD 738544(738544) ARCHIVADOR CHIES OFICIO ANCHO RADO PINK 28,5X34,5X7,3 CM. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.710 $ 73.710
44101602
2239-24-LP09
Maquina Encuadernadora1 (739799) ENCUADERNADORA ESPIRAMATIC ESPIRALERA PROF 36 CM.S UNIDAD 739799(739799) ENCUADERNADORA ESPIRAMATIC ESPIRALERA PROF 36 CM.S UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 131.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
Total Neto $ 754.519
Descuento $ 37.726
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.191
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 852.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.