Orden de Compra. Nº2394-211-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-78-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-211-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-78-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2394-78-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298
Comuna *
Impuesto 25038,2
Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMED CHILE LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE L
R.U.T. 76.032.980-0
Sucursal MEGAMED CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182802
Básculas de bebé2UnidadBalanza pediátrica, ver anexo.  $ 65.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.780 $ 131.780
Total Neto $ 131.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.038
TOTAL OC $ 156.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.