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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2394-338-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
212-ADQ, MANTENCION Y REPARACION ,PROGRAMA JUNJI VTF 2021, PRA 10 SALAS CUNAS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA, LIC 2394-47-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2394-47-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Pascual Ortega 3841 |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
346180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pascual Ortega 3841 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SINTER |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SINTER LIMITADA
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R.U.T. |
76.161.022-8 |
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Sucursal |
SINTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171618
| Timbres de puerta | 1 | Unidad | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA CITOFONOS Y ALTAVOCES EN SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA CITOFONOS Y ALTAVOCES EN SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA |
$ 1.822.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.822.000
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$ 1.822.000
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Total Neto
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$ 1.822.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 346.180
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$ 2.168.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.