Orden de Compra. Nº2394-408-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-173-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-408-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-173-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2394-173-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 7975,44
Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
R.U.T. 8.833.435-3
Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol8UnidadBALONES DE FUTBOL CUERO Nº5 OFICIAL  $ 5.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.976 $ 41.976
Total Neto $ 41.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.975
TOTAL OC $ 49.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.