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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2394-555-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
31-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-136-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
solicito ancelacion de proucto ya que fue mal ofertado el producto tiene un valor de $768.600 neto c/u pccorpdepot |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2394-136-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
PINTOR EL GRECO 4298 |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
21546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PINTOR EL GRECO 4298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PCCORP DEPOT |
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Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.058.391-k |
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Sucursal |
PCCORP DEPOT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 2 | Unidad | LIMPIAPIES 3M SINTETICO DE 12.20 MTS X 1.00 MT | |
$ 56.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.400
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$ 113.400
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Total Neto
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$ 113.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.546
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$ 134.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.