Orden de Compra. Nº2394-569-SE22 "504-ADQUISICION MATERIAL INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARQUE LAS AMÉRICAS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA, PROGRAMA JUNJI VTF 22 DESDE 2394-90-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-569-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2022
Nombre de la Orden de Compra 504-ADQUISICION MATERIAL INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARQUE LAS AMÉRICAS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA, PROGRAMA JUNJI VTF 22 DESDE 2394-90-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2394-90-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 588240
Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HHERNANDEZ
Razón Social HEINSOHN ENRIQUE HERNÁNDEZ LERCHUNDY
R.U.T. 14.387.038-3
Sucursal HHERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadADQUISICION MATERIAL INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARQUE LAS AMÉRICAS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA, PROGRAMA JUNJI VTF 22 ADQUISICION MATERIAL INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARQUE LAS AMÉRICAS, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA, PROGRAMA JUNJI VTF 22 $ 3.096.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.000 $ 3.096.000
Total Neto $ 3.096.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.240
TOTAL OC $ 3.684.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.