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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2395-1007-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ABASTECER DE OTROS MATERIALES PARA TALLERES PROYECTO CUIDADOS COMUNITARIOS DESFAM PADRE PIERRE DUBOIS / SP 882. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-867-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM. |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
215546,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DANTE |
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Razón Social |
INGENIERÍA INFORMÁTICA DGD SPA
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R.U.T. |
76.844.433-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101703
| Materiales educativos individuales | 1 | Unidad | MATERIALES PARA TALLERES SEGUN LISTADO ADJUNTO. | |
$ 1.134.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134.454
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$ 1.134.454
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Total Neto
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$ 1.134.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.546
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$ 1.350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.