Orden de Compra. Nº2395-1007-AG25 "ABASTECER DE OTROS MATERIALES PARA TALLERES PROYECTO CUIDADOS COMUNITARIOS DESFAM PADRE PIERRE DUBOIS / SP 882. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-867-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-1007-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ABASTECER DE OTROS MATERIALES PARA TALLERES PROYECTO CUIDADOS COMUNITARIOS DESFAM PADRE PIERRE DUBOIS / SP 882. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-867-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4715 del sistema CASSCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM.
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 215546,26
Dirección de Envío de la Factura Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANTE
Razón Social INGENIERÍA INFORMÁTICA DGD SPA
R.U.T. 76.844.433-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101703
Materiales educativos individuales1UnidadMATERIALES PARA TALLERES SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454
Total Neto $ 1.134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.546
TOTAL OC $ 1.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.