Orden de Compra. Nº2395-1767-AG23 "ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS SEGUN SE DETALLA / DIRECCION DE SALUD / SOL. 1756."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-1767-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS SEGUN SE DETALLA / DIRECCION DE SALUD / SOL. 1756.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 307040
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL IMPRESOR
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA
R.U.T. 76.998.336-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL IMPRESOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria2UnidadPENDONES SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO.PENDONES SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria10UnidadBANDERAS VELA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO.BANDERAS VELA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria20UnidadIMPRESIONES EN TELA BISTRECH SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO.IMPRESIONES EN TELA BISTRECH SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria6UnidadMANTELES FORRO SPANDEX SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO.MANTELES FORRO SPANDEX SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria1UnidadPENDON TIPO ARAÑA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO.PENDON TIPO ARAÑA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. SE ENTREGA DISEÑO. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 1.616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.040
TOTAL OC $ 1.923.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.