Orden de Compra. Nº2395-214-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2395-112-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-214-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2395-112-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO Y ESCRITORIO
Proveniente de Licitación 2395-112-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura)
Comuna -1
Impuesto 16702,71
Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T. 9.364.224-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas50UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES CARTA LOMO ANCHO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
31201517
CINTA DE EMBALAJE transparente100UnidadCINTA DE EMBALAJE transparenteCINTA DE EMBALAJE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201610
Pegamento Cola fria 120 grs21UnidadPegamento Cola fria 120 grsCLOA FRIA 225 grs $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.074 $ 4.074
44121615
Corchete 26/6 x 1000 Hand12UnidadCorchete 26/6 x 1000 HandCORCHETES 26/6 CAJA 1000 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121806
Corrector liquido proarte 20ml.110UnidadCorrector liquido proarte 20ml.CORRECTORES $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790
44121620
Dedo de Goma35UnidadDedo de GomaDEDOS DE GOMA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
44102402
Timbre fechador estandar Fultons 5 mm5UnidadTimbre fechador estandar Fultons 5 mmFECHERO $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295 $ 2.295
44121706
LAPIZ GRAFITO385UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 87.909
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.703
TOTAL OC $ 104.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.