Orden de Compra. Nº2395-367-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2395-18-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-367-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2395-18-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1365 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 507961,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMASAN
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL PHARMASAN LIMITADA
R.U.T. 96.895.110-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PHARMASAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212024
Árnica20CajaNERVOHEEL   $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200
51212024
Árnica30CajaTRAUMEEL S 50 COMP   $ 10.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.270 $ 318.270
51212024
Árnica30CajaENGYSTOL   $ 10.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.870 $ 324.870
51212024
Árnica20CajaVERTIGOHEEL TAB   $ 14.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.120 $ 281.120
51212024
Árnica100CajaNEUREXAN TAB   $ 9.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.900 $ 975.900
51212024
Árnica40CajaLYMPHOMYOSOTT COMP   $ 13.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.120 $ 538.120
Total Neto $ 2.673.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.961
TOTAL OC $ 3.181.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.