Orden de Compra. Nº2395-450-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LUMINARIAS CENTROS DE SALUD / MANTENIMIENTO / SOL. 441."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-450-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LUMINARIAS CENTROS DE SALUD / MANTENIMIENTO / SOL. 441.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 224442,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electroproductos s.a. - Casa Matriz
Razón Social ELECTRO PRODUCTOS S A
R.U.T. 78.827.140-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Electroproductos s.a. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones1UnidadPLAFONES, FOCOS Y PANEL LED SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO.PLAFONES, FOCOS Y PANEL LED SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. $ 1.181.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.278 $ 1.181.278
Total Neto $ 1.181.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.443
TOTAL OC $ 1.405.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.