Orden de Compra. Nº2395-935-AG25 "(Sol. Ped. 1054) ADQUISICION DE PLANCHA DE ACRILICO 3MM TRANSPARENTE 1.22x2.44 MTS PARA BOX DE PROCEDIMIENTOS DE CESFAM AMADOR NEGHME Y CESFAM EDGARDOE ENRIQUEZ PREUPUESTP PMI 2025. SP 1054. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-828-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2395-935-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra (Sol. Ped. 1054) ADQUISICION DE PLANCHA DE ACRILICO 3MM TRANSPARENTE 1.22x2.44 MTS PARA BOX DE PROCEDIMIENTOS DE CESFAM AMADOR NEGHME Y CESFAM EDGARDOE ENRIQUEZ PREUPUESTP PMI 2025. SP 1054. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-828-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema CASSCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 31350
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F&F EMPRESAS SPA
Razón Social F&F EMPRESAS SPA
R.U.T. 77.655.363-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F&F EMPRESAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes3UnidadPLANCHAS ACRILICO TRANSPARENTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.350
TOTAL OC $ 196.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.