Orden de Compra. Nº24-2-CM25 "Suscripción y Soporte Licencias Veeam Enterprise plus CSP por 12 meses. Conductor 700647"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 24-2-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Suscripción y Soporte Licencias Veeam Enterprise plus CSP por 12 meses. Conductor 700647
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1237 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Consultores DRS
Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES ON DEMAND AND RECURRING IT SERVICES LIMITADA
R.U.T. 77.173.545-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Consultores DRS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 238,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 238,0000 UF 238,0000
Total Neto UF 238,0000
Descuento UF 4,7600
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 233,2400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.