Orden de Compra. Nº2401-1044-SE10 "Decreto Nº 2250"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1044-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Decreto Nº 2250
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yovana Marielsa Monsalve Nilo
Razón Social YOVANA MARIELSA MONSALVE NILO
R.U.T. 10.751.430-9
Sucursal Yovana Marielsa Monsalve Nilo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadServicios prestados por Sala Cuna, en el mes de Julio de 2010. Servicios prestados por Sala Cuna, en el mes de Julio de 2010. $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.