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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-126-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2401-65-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
N.P.Nº053 Dideco, Familia y Comunidad. Fono 203365. |
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Proveniente de Licitación
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2401-65-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
11502,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
POZO GONZALEZ LORENA SOLEDAD Y OTRO
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R.U.T. |
53.301.114-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| TKCH | 240 | Unidad | TKCH | TKCH |
$ 81,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.440
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$ 19.440
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50161814
| Tuyo | 240 | Unidad | Tuyo | Tuyo |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.200
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$ 13.200
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24111503
| Bolsas de plástico | 300 | Unidad | Bolsas de plástico | Bolsas plasticas 20 x 30 cms., para guardar lo solicitado |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100
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$ 5.100
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50181903
| ramitas individuales | 240 | Paquete | ramitas individuales | Paquetes de ramitas individuales |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.800
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Total Neto
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$ 60.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.503
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$ 72.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.