Orden de Compra. Nº2401-1388-SE10 "Decreto Nº 3127"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1388-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Decreto Nº 3127
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 129108,8
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akí Banquetes
Razón Social MARIA DE LOS ANGELES MERLET GONZALEZ
R.U.T. 15.126.043-8
Sucursal Akí Banquetes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadProvisión de 496 colaciones. Se adjunta Decreto.Provisión de 496 colaciones. Se adjunta Decreto. $ 679.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.520 $ 679.520
Total Neto $ 679.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.109
TOTAL OC $ 808.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.