|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-1389-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-814-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2401-814-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
419377,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Escom Tecnologías |
|
Razón Social |
ESCOM TECNOLOGIAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.092.230-7 |
|
Sucursal |
Escom Tecnologías |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43233205
| Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones | 1 | Unidad | Kaspersky EnterpriseSpace Security Internacional Editión. User 2 Year Base License para 450 nodos. | |
$ 2.207.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.207.250
|
$ 2.207.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.207.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 419.378
|
|
$ 2.626.628
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.