Orden de Compra. Nº
2401-1393-SE09
"
2401-871-L109. MAT. DE OFICINA. NP/1040, SEGURIDAD PUBLICA.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-1393-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
2401-871-L109. MAT. DE OFICINA. NP/1040, SEGURIDAD PUBLICA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2401-871-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
16473,76
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEXZ S.A.
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI
R.U.T.
96.940.930-5
Sucursal
DEXZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
4
Bolsa
Bolsa 50 unidades palitos de helados colores.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276
$ 1.276
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
Bolsas transparentes plásticas chicas 20 x20 centímetros.
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera 100 hojas.
$ 7.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.933
$ 7.933
44111503
Bandejas de correspondencia
1
Unidad
Bandeja articulado doble negro acril acrimet.
$ 4.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.510
$ 4.510
44121506
Sobres estándar
600
Unidad
Sobres tamaño americano.
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.580
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
Sobres tamaño oficio.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
44121612
Cuchillos cartoneros
5
Unidad
Repuestos Cuchillo cartonero.
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
2
Unidad
Silicona líquida.
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 768
$ 768
44121612
Cuchillos cartoneros
5
Unidad
Cuchillo cartonero grande, metálico.
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 795
$ 795
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
1
Unidad
Cola Fría 1 Kilo Fulton´s o similar.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
44122011
Carpetas para archivos
250
Unidad
Carpeta cartón color azul.
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
44122011
Carpetas para archivos
250
Unidad
Carpeta cartón color naranjo.
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
45101508
Perforadoras
1
Unidad
Perforadora 100 hojas.
$ 12.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.916
$ 12.916
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares
200
Unidad
Porta credenciales plásticas para identificación.
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
Total Neto
$ 86.704
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.474
TOTAL OC
$ 103.178
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.