Orden de Compra. Nº2401-1393-SE09 "2401-871-L109. MAT. DE OFICINA. NP/1040, SEGURIDAD PUBLICA. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1393-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 2401-871-L109. MAT. DE OFICINA. NP/1040, SEGURIDAD PUBLICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-871-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 16473,76
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEXZ S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI
R.U.T. 96.940.930-5
Sucursal DEXZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural4BolsaBolsa 50 unidades palitos de helados colores.   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.276
24111503
Bolsas de plástico200UnidadBolsas transparentes plásticas chicas 20 x20 centímetros.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera 100 hojas.   $ 7.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.933 $ 7.933
44111503
Bandejas de correspondencia1UnidadBandeja articulado doble negro acril acrimet.   $ 4.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.510 $ 4.510
44121506
Sobres estándar600UnidadSobres tamaño americano.   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.580
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres tamaño oficio.   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadRepuestos Cuchillo cartonero.   $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2UnidadSilicona líquida.   $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 768
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCuchillo cartonero grande, metálico.   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 795
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1UnidadCola Fría 1 Kilo Fulton´s o similar.   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
44122011
Carpetas para archivos250UnidadCarpeta cartón color azul.   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
44122011
Carpetas para archivos250UnidadCarpeta cartón color naranjo.   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
45101508
Perforadoras1UnidadPerforadora 100 hojas.   $ 12.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.916 $ 12.916
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares200UnidadPorta credenciales plásticas para identificación.   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
Total Neto $ 86.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.474
TOTAL OC $ 103.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.