Orden de Compra. Nº
2401-1760-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1110-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-1760-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1110-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2401-1110-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna
Rancagua
Impuesto
229324,3
Dirección de Envío de la Factura
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juan aguad e hijos
Razón Social
AGUAD JUAN E HIJOS
R.U.T.
80.012.400-k
Sucursal
juan aguad e hijos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 2"
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS 2"
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
46171501
Candados
1
Unidad
PORTACANDADOS PALANCA 7"
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.490
$ 3.490
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO FLOOD X-30
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
11162111
Malla
39
Unidad
PANEL MALLA ACMA 1.80 X 3.00 mts
$ 11.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.020
$ 436.020
23131703
Discos de cabbing
10
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 7"
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.920
$ 8.920
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad
DISCOS DE DESVASTE 7"
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
31162403
Goznes
6
Unidad
GOZNES 1"
$ 1.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.570
$ 9.570
23171509
Soldadura
30
kilogramo
SOLDADURA PINTA AZUL 3/32
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.700
$ 74.700
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
DILUYENTE CON ENVASE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11111611
Grava
4
Metro Cúbico
GRAVILLA 3/4" PUESTA EN OBRA
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
11111701
Arena silícea
4
Metro Cúbico
ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
30111601
Cemento
20
Saco
CEMENTO
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
11101712
Aleación ferrosa
59
Tira
PERFIL ANGULO 30 X 30 X 2 mm
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.050
$ 174.050
11101712
Aleación ferrosa
22
Tira
PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 mm
$ 7.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.380
$ 171.380
11101712
Aleación ferrosa
16
Tira
PERFIL RECTANGULAR 40 X 30 X 1.5 mm
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.400
$ 94.400
11101712
Aleación ferrosa
2
Tira
FIERRO LISO DE 12 mm
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 1.206.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 229.324
TOTAL OC
$ 1.436.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.