Orden de Compra. Nº2401-1760-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1110-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1760-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1110-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-1110-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna Rancagua
Impuesto 229324,3
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan aguad e hijos
Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS
R.U.T. 80.012.400-k
Sucursal juan aguad e hijos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 2"  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS 2"  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
46171501
Candados1UnidadPORTACANDADOS PALANCA 7"  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
46171501
Candados1UnidadCANDADO FLOOD X-30  $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
11162111
Malla39UnidadPANEL MALLA ACMA 1.80 X 3.00 mts  $ 11.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.020 $ 436.020
23131703
Discos de cabbing10UnidadDISCOS DE CORTE DE 7"  $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.920 $ 8.920
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCOS DE DESVASTE 7"  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
31162403
Goznes6UnidadGOZNES 1"  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
23171509
Soldadura30kilogramoSOLDADURA PINTA AZUL 3/32  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE CON ENVASE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11111611
Grava4Metro CúbicoGRAVILLA 3/4" PUESTA EN OBRA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
11111701
Arena silícea4Metro CúbicoARENA GRUESA PUESTA EN OBRA  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
30111601
Cemento20SacoCEMENTO  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
11101712
Aleación ferrosa59TiraPERFIL ANGULO 30 X 30 X 2 mm  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.050 $ 174.050
11101712
Aleación ferrosa22TiraPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 mm  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.380 $ 171.380
11101712
Aleación ferrosa16TiraPERFIL RECTANGULAR 40 X 30 X 1.5 mm  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400
11101712
Aleación ferrosa2TiraFIERRO LISO DE 12 mm  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 1.206.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.324
TOTAL OC $ 1.436.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.