Orden de Compra. Nº2401-1827-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1133-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1827-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1133-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-1133-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT
Comuna Rancagua
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARYNIEVES
Razón Social FERNANDO ENRIQUE DIAZ LEON
R.U.T. 8.747.178-0
Sucursal MARYNIEVES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer5UnidadCASACAS SOFTSHELL MUJER, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.