Orden de Compra. Nº2401-1880-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1188-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1880-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1188-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-1188-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 19232,75
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros4CajaREPUESTOS DE CORTACARTON  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44122104
Clips para papel5CajaCLIPS 33 mm 100 UN. C/U  $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745 $ 745
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS DE CARTON CON ELASTICO  $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOST IT : NOTAS ADHESIVAS 654 DE 12 UN. C/U , COLORES PASTEL,ROSADO, AMARILLOS, CELESTE  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
44101716
Perforadoras7UnidadPERFORADORAS DE METAL MEDIANAS  $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285
44101707
Corcheteras7UnidadCORCHETERAS DE METAL MEDIANAS  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
44121613
Saca corchetes5UnidadSACA CORCHETES  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS GRANDES  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS MEDIANAS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCORTA CARTON  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111511
Papel de escribir10ResmaHOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 101.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.233
TOTAL OC $ 120.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.