Orden de Compra. Nº
2401-189-AG26
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ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-189-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
103134,47
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
Trapero reutilizable
Según Cotización N° 25896
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Limpia piso, bidón de 5ltrs
Según Cotización N° 25896
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.860
$ 22.860
60111411
Aerosoles decorativos
40
Unidad
Aerosol ambiental desinfectante 500 cc
Según Cotización N° 25896
$ 1.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.480
$ 79.480
53131608
Jabones
5
Unidad
Jabón líquido de glicerina , bidón de 5ltrs
Según Cotización N° 25896
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
Limpiador en crema cif limón o similar
Según Cotización N° 25896
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Paquete de 10 bolsas de basura 70x90cm
Según Cotización N° 25896
$ 502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.200
$ 50.200
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
Rollo de paños reutilizables max wipe 70 balnco o similar
Según Cotización N° 25896
$ 7.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.888
$ 14.888
14111703
Toallas de papel
150
Unidad
Toalla de papel gofrado 1500 grs, clor blanco hoja simple, 250 mtrs
Según Cotización N° 25896
$ 2.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.400
$ 320.400
Total Neto
$ 542.813
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.134
TOTAL OC
$ 645.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.