Orden de Compra. Nº2401-189-AG26 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 103134,47
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTrapero reutilizableSegún Cotización N° 25896 $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpia piso, bidón de 5ltrsSegún Cotización N° 25896 $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
60111411
Aerosoles decorativos40UnidadAerosol ambiental desinfectante 500 ccSegún Cotización N° 25896 $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.480 $ 79.480
53131608
Jabones5UnidadJabón líquido de glicerina , bidón de 5ltrsSegún Cotización N° 25896 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiador en crema cif limón o similarSegún Cotización N° 25896 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
47121701
Bolsas de basura100UnidadPaquete de 10 bolsas de basura 70x90cmSegún Cotización N° 25896 $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
47131502
Paños de limpieza2UnidadRollo de paños reutilizables max wipe 70 balnco o similarSegún Cotización N° 25896 $ 7.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.888 $ 14.888
14111703
Toallas de papel150UnidadToalla de papel gofrado 1500 grs, clor blanco hoja simple, 250 mtrsSegún Cotización N° 25896 $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.400 $ 320.400
Total Neto $ 542.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.134
TOTAL OC $ 645.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.