|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-199-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-02-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2401-99-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Nota de Pedido Nº 093, Sección Familia y Comunidad, Fono 203312 |
|
Proveniente de Licitación
|
2401-99-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
62700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PEDRO ASCANIO MIRANDA NUNEZ
|
|
R.U.T. |
13.098.317-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | Servicios de alimentación para los días 2-3-4-8-9-10 de marzo/07, Alimentos preparados y servidos en el lugar consistentes en Almuerzo-Once: 2 marzo y Desayuno - almuerzo - once: 3-4-8-9-10 marzo. 60 personas en total. |
$ 330.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.700
|
|
$ 392.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.