Orden de Compra. Nº2401-226-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-63-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-226-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-63-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-63-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 66302,9662
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos30UnidadBARREHOJAS METALICOS 22 DIENTES CON MANGO BARREHOJAS METALICOS 22 DIENTES CON MANGO $ 2.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.570 $ 60.580
27112004
Palas20UnidadPALAS RECTANGULARES TIPO CARBONERA MANGO DE MADERAPALAS RECTANGULARES TIPO CARBONERA MANGO DE MADERA $ 5.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.280 $ 116.286
27112005
Hachas5UnidadHACHAS 4.1/2 LIBRAS MANGO DE FIBRAHACHAS 4.12 LIBRAS MANGO DE FIBRA $ 9.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.355 $ 46.353
31162702
Ruedas5UnidadRUEDA DE CARRETILLA MACIZARUEDA DE CARRETILLA MACIZA $ 6.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.875 $ 32.874
24101501
Carretillas3UnidadCARRETILLA ACERO 90 LITROSCARRETILLA ACERO 90 LITROS $ 23.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.692 $ 70.693
56111907
Carros de herramientas industriales1UnidadCARRO DE CARGA HASTA 180 LITROS CARRO DE CARGA HASTA 180 LITROS $ 22.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.178 $ 22.178
Total Neto $ 348.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.303
TOTAL OC $ 415.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.