Orden de Compra. Nº2401-263-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-90-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-263-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-90-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-90-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 5130
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINT
Razón Social Raquel A. Cabas CAbas
R.U.T. 15.108.447-8
Sucursal SERVINT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores9UnidadSERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE 4 KG. CERTIFICADOS PARA VEHICULOSMantención de extintores $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 27.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.130
TOTAL OC $ 32.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.