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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-271-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
100 LAPICES CON LOGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-02-2012 |
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Proveedor |
GIFTMARKETING |
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Razón Social |
GUILLERMO HANSON VILLAVICENCIO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.053.513-3 |
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Sucursal |
GIFTMARKETING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 1000 | Unidad | LAPICES COLOR BLANCO TRANSLUCIDO CON LOGO | LAPICES COLOR BLANCO TRANSLUCIDO CON LOGO |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.