|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-300-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO EN BUS. NP/201, DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Turismo geosur |
|
Razón Social |
HUMBERTO ANTONIO PINCHEIRA MENDEZ
|
|
R.U.T. |
3.226.981-8 |
|
Sucursal |
Turismo geosur |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | | TRASLADO RGUA.-PAINE, PAINE-RGUA. CAPACIDAD PARA 46 PASAJEROS. |
$ 107.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.000
|
$ 107.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 107.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 107.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.