Orden de Compra. Nº2401-384-SE19 "SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-384-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-300-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 277875
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elizabeth ignacia
Razón Social elizabeth ignacia arancibia nuñez
R.U.T. 17.882.443-0
Sucursal elizabeth ignacia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121412
Conectores de soporte posterior2BolsaCONECTORES RJ45 (BOLSA 100 UN. C/U)CONECTORES RJ45 (BOLSA 100 UN. C/U) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
26121609
Cable de redes3UnidadCABLE UTP CAJA CAT 6CABLE UTP CAJA CAT 6 $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
44103103
Tóner30UnidadTONER HP CF 283A HP M127FNTONER HP CF 283A HP M127FN $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.000 $ 867.000
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad20UnidadPAD MOUSE GENERICOPAD MOUSE GENERICO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
44103103
Tóner10UnidadTONER HP Q2612A HP 1010TONER HP Q2612A HP 1010 $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE USB GENIUSMOUSE USB GENIUS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 1.462.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.875
TOTAL OC $ 1.740.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.