|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-400-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES - PROGRAMA SOMOS BARRIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
278931,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SEGNO SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SPA
|
|
R.U.T. |
77.629.767-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEGNO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131507
| Accesorios para instrumentos de percusión | 1 | Global | Adquisición de instrumentos musicales y repuestos, según Minuta Técnica adjunta, para el desarrollo de un taller de banda carnaval, actividad enmarcada en el Programa Somos Barrio. | Instrumentos musicales y repuestos, según Cotización N°4373, de fecha 20-04-2026 |
$ 1.468.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.468.059
|
$ 1.468.059
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.468.059
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 278.931
|
|
$ 1.746.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.