Orden de Compra. Nº2401-523-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-138-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-523-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-138-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-138-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.107. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 244629,75
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar100UnidadRODILLOS PINTADO 7"RODILLOS PINTADO 7 Entrega 3 dias habiles $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
31211906
Rodillos de pintar100UnidadRODILLOS PINTADO 5"RODILLOS PINTADO 5 Entrega 3 dias habiles $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 2.1/2"BROCHAS 2.12 Entrega 3 dias habiles $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550
40151503
Bombas centrífugas2UnidadSOPLADORAS CILINDRADA 27.2 CM3;810 CM3/HR CAUDAL MAXIMO DE AIRE;4.4 KG PESO, EQUIVALENTE STHIL O MAKITASOPLADORAS CILINDRADA 27.2 CM3;810 CM3HR CAUDAL MAXIMO DE AIRE;4.4 KG PESO, STHIL Entrega 3 dias habiles $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.000 $ 422.000
12191601
Solventes de alcohol10LitroALCOHOL 95 % DESNATURALIZADO BOTELLAS DE 1 LT.ALCOHOL 95 % DESNATURALIZADO BOTELLAS DE 1 LT. Entrega 3 dias habiles $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31201503
Cintas adhesivas de protección400RolloCINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 35 MTSCINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 35 MTS Entrega 3 dias habiles $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
30111601
Cemento20SacoCEMENTO 25 KG. C/UCEMENTO 25 KG. CU Entrega 3 dias habiles $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5TinetaDILUYENTE ACRÍLICO (TINETAS DE 20 LTS.)DILUYENTE ACRÍLICO DE 20 LTS. Entrega 3 dias habiles $ 29.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.775 $ 145.775
Total Neto $ 1.287.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.630
TOTAL OC $ 1.532.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.