Orden de Compra. Nº2401-532-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-129-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-532-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-129-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-129-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 158669
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALMO S.A.
Razón Social MALMO S A
R.U.T. 76.195.558-6
Sucursal MALMO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO PARA SUPERFICIESTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO PARA SUPERFICIES $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
42281602
Soluciones de glutaraldehído83UnidadTARROS AEROSOL DESINFECTANTES DE AMBIENTESAEROSOL DESINFECTANTES DE AMBIENTES $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.800 $ 381.800
13111042
Alcohol de polivinilo150UnidadALCOHOL GEL EN BOTELLAS DE 50 O 100 MLALCOHOL GEL EN BOTELLAS DE 60 ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadCAJAS GUANTES NITRILO TALLA MCAJAS GUANTES NITRILO TALLA M CAJAS DE 50 UNID $ 9.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
Total Neto $ 835.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.669
TOTAL OC $ 993.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.