Orden de Compra. Nº2401-545-SE24 "FORMULARIO DE ORDENES DE INGRESO CAJAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-545-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO DE ORDENES DE INGRESO CAJAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-149-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.002 SP: 01 CC: 13.06.01 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 722000
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&R IMPRESORES SPA
Razón Social P&R IMPRESORES SPA
R.U.T. 77.684.461-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal P&R IMPRESORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100000UnidadPAPEL BOND 24/90 GRS TAMAÑO OFICIO, 3 PREPICADOS COLOR NARANJA CON LOGO IMPRESO, FIGURA CABALLO TINTA COLOR PLATA, DORSO IMPRESIÓN LEYENDA LUGARES DE PAGO A COLOR, FOLIOS DESDE 2267001 A 2367000 PAPEL BOND 2490 GRS TAMAÑO OFICIO, 3 PREPICADOS COLOR NARANJA CON LOGO IMPRESO, FIGURA CABALLO TINTA COLOR PLATA, DORSO IMPRESIÓN LEYENDA LUGARES DE PAGO A COLOR, FOLIOS DESDE 2267001 A 2367000. SE ADJUNTAN EXCEL Y OC EMITIDAS POR LA PLATAFORMA MERCADOP $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 3.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 722.000
TOTAL OC $ 4.522.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.