Orden de Compra. Nº2401-562-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2401-276-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-562-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-276-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P.Nº 034, Depto. Ornato y Mant. Fono
Proveniente de Licitación 2401-276-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna -1
Impuesto 3539,7
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORUETA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.702.800-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
MARTILLO STANLEY 16 ONZ.3UnidadMARTILLO STANLEY 16 ONZ.Martillos 16 onza similar Stanley $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
Total Neto $ 18.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.540
TOTAL OC $ 22.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.