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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-569-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-243-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2401-243-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
13528 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2015 |
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Proveedor |
IMPRENTA ESTRELLA LTDA. |
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Razón Social |
IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA
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R.U.T. |
76.562.020-1 |
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Sucursal |
IMPRENTA ESTRELLA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 80 | Unidad | TALONARIOS “RETIRO DE COMBUSTIBLE”DE 50 HOJAS CADA UNO (ORIGINAL Y COPIA); CON FOLIO DESDE EL N° 1001, HOJA ORIGINAL CON PREPICADO EN BORDE IZQUIERDO (SE INDICA CON LINEA SEGMENTADA) Y COPIA AUTOCOPIATIVA COLOR VERDE, SEGÚN ANEXO | Talonarios impresos a 40 colores en papel quimico autocopiativo, original más copia color verde foliados desde N°1001, terminación en talonarios 502 y prepicado lateral izquierdo. |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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Total Neto
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$ 71.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.528
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$ 84.728
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.