Orden de Compra. Nº2401-569-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-243-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-569-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-243-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-243-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna Rancagua
Impuesto 13528
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA ESTRELLA LTDA.
Razón Social IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA
R.U.T. 76.562.020-1
Sucursal IMPRENTA ESTRELLA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales80UnidadTALONARIOS “RETIRO DE COMBUSTIBLE”DE 50 HOJAS CADA UNO (ORIGINAL Y COPIA); CON FOLIO DESDE EL N° 1001, HOJA ORIGINAL CON PREPICADO EN BORDE IZQUIERDO (SE INDICA CON LINEA SEGMENTADA) Y COPIA AUTOCOPIATIVA COLOR VERDE, SEGÚN ANEXOTalonarios impresos a 40 colores en papel quimico autocopiativo, original más copia color verde foliados desde N°1001, terminación en talonarios 502 y prepicado lateral izquierdo. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 71.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.528
TOTAL OC $ 84.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.