|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-577-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-134-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2401-134-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
REPÚBLICA DE CHILE 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
627000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES Y SERVICIOS MATAQUITO |
|
Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE FLORES ROMERO TRANSPORTES Y SERVIC
|
|
R.U.T. |
76.105.636-0 |
|
Sucursal |
TRANSPORTES Y SERVICIOS MATAQUITO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 30 | Día | ARRIENDO CAMION ALJIBE 8 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, DEBE INCLUIR CHOFER Y COMBUSTIBLE | Se cumplirán todas las indicaciones entregadas por el oferentes respecto al servicio solicitado. Se destaca la experiencia, responsabilidad y calidad del servicio que caracteriza al proveedor. |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.300.000
|
$ 3.300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 627.000
|
|
$ 3.927.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.