Orden de Compra. Nº
2401-617-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-269-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-617-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-269-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2401-269-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
18607,65
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T.
6.428.991-8
Sucursal
Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Rollos de scotch trasparente de 1.8 cms. de ancho marca sellofilm.
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.490
$ 1.490
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
Cinta de embalaje trasparente.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera grande marca Torre.
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
Cartoneros grandes con freno.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
4
Unidad
Stick Fix medianos maca Torre.
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
44121611
Perforadoras
1
Unidad
Perforadora grande marca Torre.
$ 14.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
44122010
Divisores
15
Unidad
Juegos de separadores para archivadores tamaño oficio (6 posiciones).
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.985
$ 2.985
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
Archivadores Rhein tamaño oficio.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad
Cuadernos tapa extra dura de matemáticas 7 mm. de 150 hojas cada uno marca Torre triple 150.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos catulina Amarilla.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos catulina Anaranjada.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos catulina Rosada.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos catulina Celeste.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos catulina Blanca.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Resma
Resmas papel carta.
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.050
$ 28.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resmas papel oficio.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 97.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.608
TOTAL OC
$ 116.543
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.