Orden de Compra. Nº2401-617-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-269-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-617-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-269-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-269-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 18607,65
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadRollos de scotch trasparente de 1.8 cms. de ancho marca sellofilm.  $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCinta de embalaje trasparente.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera grande marca Torre.  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCartoneros grandes con freno.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
44121634
Rollos dispensadores de pegamento4UnidadStick Fix medianos maca Torre.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
44121611
Perforadoras1UnidadPerforadora grande marca Torre.  $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
44122010
Divisores15UnidadJuegos de separadores para archivadores tamaño oficio (6 posiciones).  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985 $ 2.985
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivadores Rhein tamaño oficio.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111514
Bloques para mensajes3UnidadCuadernos tapa extra dura de matemáticas 7 mm. de 150 hojas cada uno marca Torre triple 150.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
14111610
Cartulina10PliegoPliegos catulina Amarilla.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111610
Cartulina10PliegoPliegos catulina Anaranjada.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111610
Cartulina10PliegoPliegos catulina Rosada.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111610
Cartulina10PliegoPliegos catulina Celeste.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111610
Cartulina10PliegoPliegos catulina Blanca.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaResmas papel carta.  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResmas papel oficio.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 97.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.608
TOTAL OC $ 116.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.