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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-653-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Decreto Nº 1280 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
130932,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2010 |
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Proveedor |
DAVIDLEYTON |
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Razón Social |
DAVID ANTONIO LEYTON VERDUGO
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R.U.T. |
13.301.004-1 |
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Sucursal |
DAVIDLEYTON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102306
| Perfiles de aluminio | 1 | Unidad | Construcción de siete módulos en perfil de aluminio para instalar afiches de Permisos de Circulación, según Decreto adjunto. | Construcción de siete módulos en perfil de aluminio para instalar afiches de Permisos de Circulación, según Decreto adjunto. |
$ 689.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 689.118
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$ 689.118
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Total Neto
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$ 689.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.932
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$ 820.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.