Orden de Compra. Nº2401-665-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2401-309-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-665-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-309-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P. Nº 283 - Dpto. Deportes. ITEM 22.04.010.
Proveniente de Licitación 2401-309-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna -1
Impuesto 18401,5
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entregar en C.D.P. de San Carlos, Gral Pedro Lagos Nº 473 San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío.No despachar a Dirección Regional sino al C.D.P. San Carlos, ubicado en calle Gral. Pedro Lagos Nº 473 San Carlos. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA
R.U.T. 85.190.900-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
propetileno150UnidadpropetilenoMetros cordel trenzado 6 mm. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31191501
Papeles de lija nº 801UnidadPapeles de lija nº 80Metro lija amarilla. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31151804
Alambre para grapar5kilogramoAlambre para graparKilos alambre negro 14". $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso20SacoServicios de fabricación de cemento, cal o yesoSacos de Pintacal 7. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 96.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.402
TOTAL OC $ 115.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.